FORMATO SDD
 
Formato para ficheiros de Cobranças
 
REGISTO INÍCIO (apenas 1 registo)
N.º Nome Comp Posição Formato Observações
Inicio Fim
1 Referência 3 1 3 SDD  
2 Tipo Registo 1 4 4 1  
3 Tipo Operação 2 5 6 Numérico Ver Tabela "Cód. Tipo Operação"
4 Situação da Conta 2 7 8 Numérico Ver Tabela "Cód. Situação Conta"
5 Situação do Registo 1 9 9 0  
6 NIB 21 10 30 0010...  
7 Moeda 3 31 33 EUR  
8 Data processamento 8 34 41 AAAAMMDD Tem de ser dia útil
9 Referência do Ordenante 14 42 55 Alfanumérico  
10 Cód. Tipo Ficheiro 6 56 61 Alfanumérico Ver Tabela "Cód. Tipo Ficheiro"
11 Id. Credor SIBS 6 62 67 Numérico (a)
12 Num. Seq. Ficheiro 5 68 72 Alfanumérico (b)
13 FILLER (reservado) 8 73 80    
Comprimento Total 80
 
REGISTO MOVIMENTO (1 registo por cada movimento)
N.º Nome Comp Posição Formato Observações
Inicio Fim
1 Referência 3 1 3 SDD  
2 Tipo registo 1 4 4 2  
3 Tipo operação 2 5 6 Numérico Ver Tabela "Cod. Tipo Operação"
4 Situação da Conta 2 7 8 00 Ver Tabela "Cod. Situação Conta"
5 Situação do Registo 1 9 9 0  
6 NIB 21 10 30 0010...  
7 Montante 13 31 43 Numérico (c)
8 Nº Autor. Débito Conta 11 44 54 Alfanumérico (d)
9 Sequência Actualização 2 55 56 Alfanumérico (e)
10 Filler 7 57 63    
11 Ref. Transferência 16 64 79 Alfanumérico (f)
12 Origem ADC 1 80 80 Alfanumérico (g)
Comprimento total 80
 
REGISTO TOTAL (apenas 1 registo)
N.º Nome Comp Posição Formato Observações
Inicio Fim
1 Referência 3 1 3 SDD  
2 Tipo Registo 1 4 4 9  
3 Tipo Operação 2 5 6 Numérico Ver Tabela "Cód. Tipo Operação"
4 FILLER 2 7 8 00  
5 Situação do Registo 1 9 9 0  
6 FILLER 6 10 15 0  
7 Qt. Registos no Detalhe 14 16 29 Numérico  
8 Importância Total 13 30 42 Numérico  
9 FILLER 38 43 80    
Comprimento Total 80
 
Legenda:
(a) Número que identifica a empresa perante o Sistema de Débitos Directos sendo atribuído pela SIBS sob proposta do BPI. Para obter um Id. Credor SIBS contacte o seu Gerente de Conta.
(b) Se acordado com o Banco BPI o controlo da sequência dos ficheiros recebidos, este campo deverá ser preenchido com o número imediato à sequência do último ficheiro enviado. Caso contrário os ficheiros que chegarem fora de sequência serão rejeitados.
(c) Se Cod. Tipo Ficheiro = ABEADC ou CANADC – preencher com Zero;
  Se Cod. Tipo Ficheiro = ADCMUL – este campo vem preenchido com o montante máximo da ADC, ou Zeros se a ADC não tiver montante máximo estabelecido.
(d) Composto por Nº Contrato (9) + Dígito de Controle (2). O Nº Contrato é um campo criado pela empresa contendo a identificação atribuída aos seus clientes devendo ser único dentro de um mesmo Id. Credor.
(e) Campo utilizado apenas nos ficheiros ADCMUL. Indica a sequência dos vários acontecimentos informados por ordem cronológica de processamento. Tem o valor 00 quando se trata de uma informação prestada pela SIBS com a posição actual da ADC.
(f) Se Cod. Tipo Ficheiro = ADCMUL – contém Data Limite da ADC;
  Se Cod. Tipo Ficheiro = ABEADC ou CANADC – não é utilizado.
(g) Pode conter um dos seguintes códigos de origem da ADC:
  - Se Cod. Tipo Ficheiro = ADCMUL:
 
1 – ADC carregada directamente pelo cliente na Rede Multibanco;
2 – ADC entregue pelo cliente ao seu Banco que a introduziu no sistema através do Terminal Bancário;
3 – ADC entregue pelo cliente ao seu Banco que a fez chegar à SIBS através de um ficheiro de ADCs;
4 – ADC truncada, aberta com base em informação da Entidade Credora;
5 – ADC truncada, aberta directamente pela Entidade Credora junto da SIBS;
6 – ADC alterada pela SIBS;
7 – ADC carregada directamente pelo cliente no sistema, através dum processo de comunicação real-time do seu Banco com a SIBS;
8 – ADC truncada, mudança de NIB provocada pela fusão de duas Instituições Financeiras ou pela alteração na estrutura do NIB.
 
  - Se Cod. Tipo Ficheiro = ERRADC:
 
C – Cancelamento de ADC Truncada;
T – ADC Truncada;
P – Migração de PS2;
E – Migração de Efeitos.
 
  - Se Cod. Tipo Ficheiro = ABEADC:
  0 – Abertura de ADC Truncada;
1 – Alteração de NIB em ADC Truncada.
 
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